Asesoría fiscal en Barcelona para empresas y autónomos

Gestionamos todos sus impuestos y obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria, optimizando su carga fiscal de forma legal y garantizando el cumplimiento de todos los plazos.

La fiscalidad es una de las áreas más sensibles para cualquier empresa o autónomo. Un error en una declaración, un plazo incumplido o una deducción no aplicada pueden tener consecuencias económicas importantes.

En BB Assessors dispondrá de un asesor fiscal dedicado que conocerá su situación en detalle, le mantendrá informado de todos los plazos y cambios normativos, y trabajará para que tribute solo lo que le corresponde, ni más ni menos.

¿Qué incluye nuestro servicio de asesoría fiscal?

Gestión de impuestos trimestrales y anuales

Preparamos, calculamos y presentamos todas las declaraciones fiscales en plazo, sin que usted tenga que preocuparse por fechas ni formularios:
· Modelo 303 — Declaración trimestral de IVA.
· Modelo 390 — Resumen anual de IVA.
· Modelo 130 — Pagos fraccionados IRPF (estimación directa).
· Modelo 131 — Pagos fraccionados IRPF (estimación objetiva).
· Modelo 111 — Retenciones de trabajadores y profesionales.
· Modelo 115 — Retenciones por alquiler de inmuebles.
· Modelo 100 — Declaración anual de la Renta (IRPF).
· Modelo 200 — Impuesto de Sociedades.

Planificación y optimización fiscal

Diseñamos una estrategia fiscal adaptada a su actividad y estructura empresarial para reducir legalmente su carga impositiva:
· Análisis de deducciones y bonificaciones aplicables.
· Planificación de inversiones con impacto fiscal.
· Elección del régimen fiscal más ventajoso.
· Planificación del Impuesto de Sociedades antes del cierre del ejercicio.

Asesoramiento en IVA

Gestionamos todas las obligaciones relacionadas con el IVA y resolvemos las situaciones más complejas:
· Declaraciones de IVA trimestral y anual.
· Operaciones intracomunitarias (Modelo 349).
· IVA en operaciones internacionales e importaciones.
· Gestión de IVA repercutido y soportado.
· Régimen especial del criterio de caja.

Declaración de la Renta — IRPF

Preparamos y presentamos la declaración anual de la renta para autónomos, trabajadores y particulares, aplicando todas las deducciones a las que tiene derecho:
· Rendimientos de actividades económicas.
· Rendimientos del trabajo.
· Rendimientos del capital inmobiliario y mobiliario.
· Ganancias y pérdidas patrimoniales.
· Deducciones autonómicas de Cataluña.

Impuesto de Sociedades

Gestionamos el cálculo y presentación del Impuesto de Sociedades, coordinado con el cierre contable anual:
· Cálculo del resultado fiscal a partir del resultado contable.
· Aplicación de ajustes extracontables.
· Deducciones y bonificaciones en cuota.
· Presentación del Modelo 200 en plazo.
· Pagos fraccionados (Modelos 202).

Atención a requerimientos e inspecciones de Hacienda

Le acompañamos y representamos ante la Agencia Tributaria en caso de requerimiento, comprobación o inspección fiscal:
· Respuesta a requerimientos de información.
· Gestión de procedimientos de comprobación limitada.
· Recursos y reclamaciones ante la AEAT.
· Solicitud de aplazamientos y fraccionamientos de deuda.

Asesoría fiscal adaptada a cada perfil

Empresas y sociedades

Gestión fiscal integral para SL, SA y cualquier tipo de sociedad: desde los impuestos trimestrales hasta el Impuesto de Sociedades, coordinado con el área contable para garantizar coherencia entre la contabilidad y la fiscalidad.

✓ Todas las declaraciones trimestrales y anuales.
✓ Impuesto de Sociedades y pagos fraccionados.
✓ Planificación fiscal del ejercicio.
✓ Operaciones intracomunitarias e internacionales.
✓ Atención a inspecciones y requerimientos.

Autónomos y freelancers

Gestionamos todas las obligaciones fiscales del autónomo: altas censales, elección del régimen más ventajoso, declaraciones trimestrales de IVA e IRPF y declaración anual de la renta, con especial atención a la maximización de gastos deducibles.

✓ Alta en Hacienda y elección de epígrafe IAE.
✓ Declaraciones trimestrales de IVA e IRPF.
✓ Gestión de gastos deducibles.
✓ Declaración anual de la Renta.
✓ Asesoramiento en el régimen de estimación directa o módulos.

Ventajas de contar con un asesor fiscal en Barcelona

✓ Cumple todos los plazos fiscales sin preocupaciones.
✓ Paga solo lo que le corresponde, sin excesos ni riesgos.
✓ Aplica todas las deducciones y bonificaciones disponibles.
✓ Dispone de un asesor que conoce su situación en detalle.
✓ Recibe respuesta a cualquier consulta en menos de 24 horas.
✓ Cuenta con representación profesional ante la Agencia Tributaria.

¿Cómo trabajamos?

1. Consulta inicial gratuita

Analizamos su situación fiscal actual, el tipo de actividad y las obligaciones que le corresponden, sin ningún compromiso.

2. Planificación fiscal personalizada

Diseñamos un calendario fiscal con todos los plazos y definimos la estrategia más eficiente para su caso concreto.

3. Gestión de declaraciones

Preparamos, revisamos y presentamos cada declaración en plazo, informándole del resultado antes de su envío.

4. Seguimiento continuo

Le mantenemos informado de cambios normativos que afecten a su actividad y resolvemos cualquier consulta a lo largo del año.

5. Cierre del ejercicio

Revisamos el conjunto del año fiscal, optimizamos el resultado y preparamos la declaración anual coordinada con el cierre contable.

Presupuesto personalizado según su actividad

El coste del servicio de asesoría fiscal depende del tipo de actividad, el régimen fiscal, el volumen de operaciones y el número de declaraciones a gestionar. Ofrecemos presupuesto detallado y sin compromiso.

El servicio incluye:
✓ Gestión de todas las declaraciones trimestrales y anuales.
✓ Planificación fiscal del ejercicio.
✓ Asesoramiento continuo y respuesta en menos de 24h.
✓ Representación ante la Agencia Tributaria.
✓ Avisos de plazos y novedades fiscales.

No incluye tasas, sanciones previas al inicio del servicio ni procedimientos judiciales.

Lo que opinan nuestros clientes

Preguntas frecuentes sobre asesoría fiscal

Gestionamos todas las obligaciones fiscales de empresas y autónomos: IVA trimestral y anual, pagos fraccionados de IRPF, retenciones, Impuesto de Sociedades y declaración anual de la Renta, entre otros.

Los autónomos deben presentar declaraciones trimestrales de IVA (Modelo 303) e IRPF (Modelo 130 o 131) en enero, abril, julio y octubre. Además, en julio se presenta el resumen anual de IVA (Modelo 390) y la declaración de la Renta (Modelo 100).

Los autónomos pueden deducir todos los gastos vinculados directamente a su actividad: cuotas de la Seguridad Social, alquiler del local o parte proporcional del domicilio, suministros, material, vehículo (en determinadas condiciones), formación, seguros y gastos financieros, entre otros.

El Impuesto de Sociedades se presenta en julio, en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al cierre del ejercicio. Para la mayoría de sociedades con ejercicio natural, el plazo es del 1 al 25 de julio. Además, existen pagos fraccionados en abril, octubre y diciembre (Modelo 202).

Presentar una declaración fuera de plazo conlleva recargos que van del 1% al 15% según el tiempo transcurrido, además de posibles intereses de demora. Si Hacienda lo detecta antes de que usted lo regularice, pueden aplicarse sanciones adicionales.

Sí. Le representamos y acompañamos en cualquier procedimiento con la Agencia Tributaria: requerimientos de información, comprobaciones limitadas, inspecciones, recursos y reclamaciones. Es fundamental contar con asesoramiento profesional desde el primer momento.

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